商检验货流程,第1张

法检货 进口流程是:
1先报商检,商检通关后,出通关单号。
2凭通关单号报关。
3海关放行后,再询问商检,货物是否能够放行?如果商检要求验货的话,就需要把箱子调到商检指定的区域验货。
4商检验货放行后,箱子可以出场了。
商检验货,不需要通知报关行,海关放行后,需要货代或者报检代理去询问商检是否需要验货,如果需要验货,把报检整套单子找出来给官员,然后官员会指定需要验货的集装箱,最后调箱联系商检验货就行了。
PS:有些特殊货物,比如进口木材等,需要取样检验,一般需要7天时间,如果一旦发现商品不合格,即便货物已经放行送给客户,但商检也有权利要求没收货物并销毁。

网购的流程,在快递联系收件人进行收件的时候,需要先验货后签收。
先验货后签收,当自己网购购买到的宝贝拿到手里的第一时间,需要对物品进行验货,是否破损,质量问题,等等。对物品满意后,就可以签收了,快件员一般会在快递单的收件单上,让收件人签字签收。

目前我是和国内的一家比较正规的第三方验货公司合作的,他的公司名字叫HQTS汉斯曼集团,他们的流程很正规。正常我需要提前3-4个工作日联系他们,并把验货申请单及产品相关资料发给他们公司,然后验货公司会根据我的资料评估报价,最后我付款给他们及HQTS
安排人员到我指定的工厂去验货,验完货后第二个工作日给我验货报告。

品质异常报告单及批次不合格报告复印2份;原件自已保留存档;一份送生产,一份送采购;并督促采购通知供应商,并获得供应商的回馈:不合格原因分析。10 对于不做不合格原因分析的供应商,列入不合格供应商;应通知采购取消对方的采购机会;11. 对于有不合格回馈的供应商,如回馈后,第二次采购的产品仍然没有改善,应列入不合格供应商;并通知采购取消对方的采购机会;12. 检验单签字并送仓库;仓库签字后,第一联检验员留存;13 每月底装订当月的检验单,检验报告并妥善保存;14 每半年(6月份和12月份),统计供应商,并重新形成当年的合格供应商名册和不合格供应商名册;15 样品留存做一个样品留存的目录便于检索;格式如下:留样时间 品名 供应商 数量 备注(放哪里了)一般的数目小或者体积小的,可以装订在样品本里;其它可以分类放入样品留存箱内,要注明留存时间,物品规格,数量,供应商等情况。一般的样品留存时间为2年;对于2年后还在用的部分原材料,可以加长时间留存,但这些原材料仅限于如机箱等;对于不能留存的,须写明未留存原因;16 每年6月做关键元器件的确认检验1)查看关键元器件清单,可采取网上获取CCC证号;2)无CCC证号,向提供商索取检验报告,要求报告的出具方为具备资质的机构;3)部分自制品自己做检验,出具检验报告,如需委托检验的,须做委托检验;注意:以上证书或者报告必须是在有效期内;受入检验工作流程进料检验工作开始:根据进料检验单检验;接到进料检验单后,注意督促采购将订单号写在检验单上;进料在仓库待检区存放。确定原材料的分类原材料属于A类和B类的(A类原材;B类毛坯;C类附件),必须做检验报告;A类须进行破坏性试验、折弯试验、硬度试验、车削试验、材质化验等一系列试验;B类须进行硬度试验、车削试验、材质化验等一系列试验;C类须进行装配试验。抽样、确定接收限、检验水平、确定检验方法1) 检验员根据GB2828抽样标准和原材料检验标准要求及进料数量确定抽样数;2) 检验员必须依据原材料检验标准所列项目检验;一般情况下是必须所有项目都检查。如因仪器或者其它原因不能检验时,应向主管提出,在主管批准下,方能不检。3) 对于新进材料,无原材料检验标准的,应向采购员索要元件规格,并向部门主管提出。原材料检验过程中,会破坏原材料功能的检验一般用S-3检验水平,而包装,外观结构及一般的性能等采用一般检验水平II, 对于混料和引脚的氧化情况,应该查看全部包装;5)对于原材料检验标准上模糊或者不清楚的,应立刻询问主管,由主管决定如何检验;按照原材料检验标准规定,逐项检验;记录1) 检验单上填写抽样数量,合格数量不合格数量及结论,签检验员名;2) 进料检验台帐上登记;备注中写明不合格现象;3) 检验报告上填写检验项目,不合格现象及对应的不合格数量;结论;4) 如原材料不能接收的或者不合格的,写品质异常报告单;5) 检验完毕,记录填写完毕,由主管分别在各记录上签名;7 合格进料1)按照接收限,可以接收的原材料为合格进料;对于抽样数全部合格的,无条件接收;2)对于抽样数中,存在不合格的,请写明不合格数量,按照接收限可接收的,应接收,但,出现不合格应向主管汇报;

京东商城的货到付款是可以验货的。
买家有权在收到商品之后,对商品进行验货无误之后再付款。
货到付款在网购里指的是由快递公司代收买家货款,货先送到客户手上,客户验货之后再客户把钱给送货员,也就是常说的"一手交钱一手交货",之后货款再转到卖家账户里去。货到付款可以检查开箱验货,先查看货物描述与购买的货物有无差别,检验货物真实性,质量情况,还有运送损伤等情况之后,根据情况再签单,如果与事实不符,可以拒签,表明理由。

一般的超市验货流程如下
1、收货部根据供货商或天客隆配送中心,提供的订单号,从相应的系统中提出订单,经核实各项资料无误后照单验货。2、验货完毕后,立即将商品摆放在木托盘上,如果某些商品需小包装零售,应在进入卖场前将商品用塑封机封好,整齐的摆放在木托盘上,每个货拍上标明商品名称及数量。3、收货人员将验收签字后的三联订单,第一联和厂家送货单交技术部或财务部,第二联交供货商,第三联收货部留存。4、在每次进货时,必须将有国际码的商品的条形码输入系统中,更换为店内码。5、商品在进卖场前必须将无国际码的商品的粘贴好店内码才允许进入卖场。6、收货完毕后,应立即将商品送人卖场并由叉车司机将商品放置到指定货位上。7、如果卖场不缺货,必须将商品按“先进先出”原则码放在库内,并摆放整齐,如遇保质期较短的商品,必须在三日内进入卖场。8、如遇过期商品必须及时通知领班,办理退换货手续。9、如果属于采购部或大宗客户服务部紧急求货,而造成供货商无订单到货的商品,应及时通知领班与采购或相关人员,经以上三者签字认后,准许无订单收货,并在无订单收货小条上注明日期、品名、规格、型号、进价、数量、保质期限、并由送货人、收货人、收货部领班采购四方签字,如果是保质期较短的商品,必须由部门经理和营运中心经理及采购部经理签字确认无误后再行收货,无订单小条必须当日兑换成正式收货单。10、如遇订货单与供货商的出库单不符时,应及时通知领班,由部门领班通知采购部,经采购确认无误后方可收货,同时将信息不符的各项内容及时通知技术部作变列更。11、收货部在日常收货中要建立“商品明细账”、“收货取货登记本”、“库存商品登记本”、“退货登记本”、“报残报损登记”、“收货部工作日记本”
一般的超市验货流程如下1、收货部根据供货商或天客隆配送中心,提供的订单号,从相应的系统中提出订单,经核实各项资料无误后照单验货。2、验货完毕后,立即将商品摆放在木托盘上,如果某些商品需小包装零售,应在进入卖场前将商品用塑封机封好,整齐的摆放在木托盘上,每个货拍上标明商品名称及数量。3、收货人员将验收签字后的三联订单,第一联和厂家送货单交技术部或财务部,第二联交供货商,第三联收货部留存。4、在每次进货时,必须将有国际码的商品的条形码输入系统中,更换为店内码。5、商品在进卖场前必须将无国际码的商品的粘贴好店内码才允许进入卖场。6、收货完毕后,应立即将商品送人卖场并由叉车司机将商品放置到指定货位上。7、如果卖场不缺货,必须将商品按“先进先出”原则码放在库内,并摆放整齐,如遇保质期较短的商品,必须在三日内进入卖场。8、如遇过期商品必须及时通知领班,办理退换货手续。9、如果属于采购部或大宗客户服务部紧急求货,而造成供货商无订单到货的商品,应及时通知领班与采购或相关人员,经以上三者签字认后,准许无订单收货,并在无订单收货小条上注明日期、品名、规格、型号、进价、数量、保质期限、并由送货人、收货人、收货部领班采购四方签字,如果是保质期较短的商品,必须由部门经理和营运中心经理及采购部经理签字确认无误后再行收货,无订单小条必须当日兑换成正式收货单。10、如遇订货单与供货商的出库单不符时,应及时通知领班,由部门领班通知采购部,经采购确认无误后方可收货,同时将信息不符的各项内容及时通知技术部作变列更。11、收货部在日常收货中要建立“商品明细账”、“收货取货登记本”、“库存商品登记本”、“退货登记本”、“报残报损登记”、“收货部工作日记本”


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