跨境电商税务处理,第1张

一、正面回答

增值税和所得税:增值税是货物销售后需要缴纳的税种。增值税是以商品在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。所得税指国家对法人、自然人和其他经济组织在一定时期内的各种所得征收的一类税收。

二、分析详情

跨境电商在跨境贸易中需要有不同考量,包括了解本国与目标国之间的贸易协定、税收协定等,以此最大程度上降低关税。另外,根据不同税收协定,跨境电商如需要在本国缴纳所得税,则可以根据已在目标国缴纳所得税之后的差额,进行补交税,了解税收协定的本质是帮助企业或个人在境内外不需要被双重课税,需要充分利用抵免政策。跨境电商与跨境物流高度正相关,二者存在长期稳定的均衡关系,且互为因果关系。影响跨境电商与跨境物流协同的因素有协同环境、协同机制、协同关系、协同能力、协同意愿、个体特征、协同预期等。

三、跨境电商需要注意的事项是什么?

跨境电商企业需要在股权架构、资金安排以及税务合规及筹划上做功课,尽量合规合法的少交税、晚交税及不交税,减少因不了解全球税制而缴纳高昂的学费,也进一步提高跨境电商自身的竞争力。

不知道楼主是用什么收款的,我自己用的是连连支付,它直接有这种配套产品退税管家,我是在这个上面申请的。可以先跟你说一下大致的流程,准备好资料后挺简单的。

登录您的连连跨境支付账户,点击页面顶部全部服务。选择里面的退税管家

然后点击申请服务进入申请服务页面。 把一些相关信息都填写上。点击立即申请提交,然后连连支付的平台就会帮你去联系,你等连连的通知就好了

审核结果出来后连连就会通过短信、邮件的方式通知你。审核成功就可以直接进入添加外综服页面; 审核失败的话也可以看到失败原因,点击重新提交重新提交申请信息;

然后上传协议。就是卖家与连连合作的外综服的代理协议,并点击提交审核完成上传。

协议审核成功后选择开启支付,进入退税服务页面,填写“支付金额”,点击确认支付信息继续 *** 作,信息都正确点击确认付款就完成啦

*** 作过一遍你肯定就会了,有不清楚的地方他们的客服回应的都很快的,不用担心~

VAT增值税全称value added tax
常用的欧洲标准增值税税率:
奥地利(Austria) 20%
比利时(Belgium) 21%
塞浦路斯(Cyprus) 15%
捷克(Czech Republic) 20%
丹麦(Denmark) 25%
爱沙尼亚(Estonia) 20%
芬兰(Finland) 23%
法国(France) 20%
德国(Germany) 19%
希腊(Greece) 23%
匈牙利(Hungary) 23%
爱尔兰(Ireland)23%
意大利(Italy) 22%
拉脱维亚(Latvia) 22%
立陶宛(Lithuania)21%
卢森堡(Luxembourg) 15%
马耳他(Malta) 18%
荷兰(Netherlands) 21%
葡萄牙(Portugal) 23%
波兰(Poland) 23%
斯洛伐克(Slovakia)20%
斯洛文尼亚(Slovenia) 20%
西班牙(Spain) 21%
瑞典(Sweden)25%
英国(United Kingdom) 20%

跨境电商主要分出口跨境电商和进口跨境电商。

出口跨境电商卖家不同的阶段遇到主要问题不一样:1、起步阶段主要是选品问题和运营技巧问题2、上升阶段主要是账号管理、人才问题3、瓶颈期主要是库存周转及资金问题收款、物流、运营、人才、管理、税务都是问题啊,不同卖家不同市场都不一样,你会遇到哪些问题呢

亚马逊和eBay,Joom,Wish,Lazada,Kilimall,Jumia等不同平台不同市场情况不一样。

A税务问题:亚马逊欧洲站税务,是目前卖家遇到的主要问题。

B知识产权问题:亚马逊,速卖通,eBay等平台产品品牌侵权、专利侵权等知识产权问题也是困扰中国卖家的一个主要问题,每年被某些流氓律师事务所比如GBC律所搜刮几亿美金。

C:准入门槛问题:受当地电商零售政策限制,中国卖家进入印度市场、中东市场需要借助当地居民或企业身份才能进入

VAT全称是 VALUE ADDED TAX,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税。
VAT就是用来缴税的。举个例子,在咱们国家从事经营活动需要向国家缴纳增值税。同样的VAT就是指在欧盟国家从事经营活动需要给当地缴纳的增值税。VAT类似于一个企业缴税的编号(便于识别和区分)。最近几年当地税局对于跨境电商卖家VAT的审查尤为严格,且出台了相关法律来制约跨境卖家的偷税漏税行为。一般来说做跨境电商的都要用到vat呢。


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