注册了亚马逊欧洲站,怎么去申请和申报英国VAT

注册了亚马逊欧洲站,怎么去申请和申报英国VAT,第1张

亚马逊欧洲站vat怎么申请
去年开始,VAT就一直是跨境电商圈的热议话题,特别是在英国站和德国站卖家相继被取消销售权后,圈子里人心惶惶,就怕一觉醒来账号就消失了!其实VAT发展至今,已不仅仅是税务问题,欧洲站卖家应将精力聚焦在账号布局上。
一 VAT解析
VAT是欧盟的一种税制(Value Added Tax)的简称,即消费增值税,为海关对货物、货运、保险和其他费用征收的税金。一般在对欧盟国家进行进出口贸易时需要缴纳三种税:进口税(可退还)+进口关税(无法退还)+增值税(VAT)。
在以往像eBay、Amazon这样的平台并不需要缴纳VAT增值税,因为都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了VAT这样繁杂的流程。但从2017年开始,欧盟将亚马逊给告了,以至于亚马逊欧洲站都相继要求注册VAT号码,按时缴纳VAT增值税,否则作封号处理。
01 VAT增值税的税率是多少?
欧洲七国的VAT税率一般为:英国:20%;法国:20%;意大利:22%;德国:19%;西班牙:21%;捷克共和国:21%;波兰:23%。
英国VAT增值税有三种:
20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)
02 误区扫盲:
有些卖家认为,在原有不高的利润基础上直接缴纳营业额的20%作为VAT过于高昂,从而认为进驻欧洲站最终无利可图。
其实,这是错误的看法。VAT并非由公司缴纳,而是由最终购买者缴纳。公司只是代为收缴,统一上交。
03 VAT算法:
以英国为例,总的税金成本是按20%来征(按stand rate来算),这个税分为两个部分来征,一部分是入关时海关征收的进口VAT,另一部分就是销售时向消费者征收的销售VAT。
· 进口VAT = (申报货值+duty+freight)20%
· 销售VAT =售价/(1+20%) 20% (售价是含税的情况)
· 实际应缴纳的税金=销售VAT - 进口VAT
注:对中国的电商卖家来说,英国的VAT大体上分为两种税率,一种是flat rate (75%),一种是stand rate (20%),对于这两种税率,小编这里为大家作一下说明:
Flat rate 相当于国内的小规模纳税人,跟国内小规模纳税人一样也是有限制的,对于年销售额小于15万英镑的卖家可以申请flat rate,税率是75%,第一年有1%的折扣,所以第一年是65%。
Stand rate就和我们国内的一般纳税人差不多,也有一定标准,对于年销售额超过15万英镑的卖家,申请注册VAT时要选择stand rate,也就是20%的税率。
二 VAT注册
亚马逊欧洲站,英国是主站点,后台还有德、法、意、西四个国家的站点可以切换,对卖家来说,这几个站点又是相互关联的,如果其中一个站点被查出税务问题,其他国家的站点也有很大可能受到影响,一荣俱荣,一损俱损。欧洲五国VAT税号也各自独立,申请、申报的方式及账号评估、补税制度等也各不相同。
当然,并不是每个国家的VAT都需注册。你的商品要卖往哪个国家,就需要注册哪个国家的VAT,每个国家的VAT不可通用。
1英国VAT
- 申请需提供以下资料:
(1)中国大陆(或香港)个人申请英国VAT税号:
a证明文件必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)。至少提供以下其中一项: *** 、护照至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、 *** 账单、 *** 账单。
b基本商业信息:我们将在__销售__产品。(中英文皆可)
(2)英国公司申请英国VAT税号:
a证明文件必须提供:公司证书(Company Certificate)至少提供以下其中一项: *** 、护照。至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、 *** 账单、 *** 账单。注:个人资料提供者必须是公司的董事,股东或者法定秘书。
b基本商业信息
- 申报是一季度一次。
2德国VAT
- 申请需提供以下资料:
(1)营业执照及德文翻译件
(2) 公司章程及德文翻译件
(3)法人护照
(4)税务师的授权书
(5)申请税号签字表
(6)准备用于在德国经营的银行账户信息,特别需要注明的是,欧洲的银行账户的IBAN码,国内银行账户持有人姓名、银行账户、银行的BIC码。这部分信息是必须的。
(7)法人的基本信息:包括姓名、住址、联系电话、联系邮箱以及第一个经营年度的预计销售额
(8)亚马逊店铺信息打印页,并请说明是什么时候开店的。
(9) 公司空白信纸
(10)如果在德国有海外仓,请提供仓储合同
- 申报不仅要每月一次,最后还有一次年度申报,也就是说一年要申报十三次。
Tips:
a德国VAT的格式:国家简码+9位数字,
For example: DE 123456789
b 德国VAT申报表需要在每月10号完成,如果能做到现金提前支付,可以申请每月的申报延迟;年度申报需要在次年的5月31日前完成申报。
3法国VAT
法国VAT申请、申报的规则大致和德国一样,但在此基础上,法国申请VAT税号还需要有当地公司银行作担保。

不需要呀,都零基础了啥也不知道能准备什么呀,老老实实听老师讲课就好了。易孚商学堂可是专业的跨境电商培训机构,可以提供专业、系统化、一站式的跨境电商培训服务,零基础也完全可以⌄直接一键扫盲。

这个需要看转运公司的要求,比如,这家转运线路走的邮政或者包税线路,这个是没有必要上传 *** 的,因为如果一旦被税,你需要自己带着 *** 去交税。比如,一些走阳光清关,这个就得上传 *** ,由转运公司帮你清关。我常用的捎客转运,各种线路都有!可以去参考一下。

亚马逊欧洲站vat怎么申请
去年开始,VAT就一直是跨境电商圈的热议话题,特别是在英国站和德国站卖家相继被取消销售权后,圈子里人心惶惶,就怕一觉醒来账号就消失了!其实VAT发展至今,已不仅仅是税务问题,欧洲站卖家应将精力聚焦在账号布局上。
一 VAT解析
VAT是欧盟的一种税制(Value Added Tax)的简称,即消费增值税,为海关对货物、货运、保险和其他费用征收的税金。一般在对欧盟国家进行进出口贸易时需要缴纳三种税:进口税(可退还)+进口关税(无法退还)+增值税(VAT)。
在以往像eBay、Amazon这样的平台并不需要缴纳VAT增值税,因为都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了VAT这样繁杂的流程。但从2017年开始,欧盟将亚马逊给告了,以至于亚马逊欧洲站都相继要求注册VAT号码,按时缴纳VAT增值税,否则作封号处理。
01 VAT增值税的税率是多少?
欧洲七国的VAT税率一般为:英国:20%;法国:20%;意大利:22%;德国:19%;西班牙:21%;捷克共和国:21%;波兰:23%。
英国VAT增值税有三种:
20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)
02 误区扫盲:
有些卖家认为,在原有不高的利润基础上直接缴纳营业额的20%作为VAT过于高昂,从而认为进驻欧洲站最终无利可图。
其实,这是错误的看法。VAT并非由公司缴纳,而是由最终购买者缴纳。公司只是代为收缴,统一上交。
03 VAT算法:
以英国为例,总的税金成本是按20%来征(按stand rate来算),这个税分为两个部分来征,一部分是入关时海关征收的进口VAT,另一部分就是销售时向消费者征收的销售VAT。
· 进口VAT = (申报货值+duty+freight)20%
· 销售VAT =售价/(1+20%) 20% (售价是含税的情况)
· 实际应缴纳的税金=销售VAT - 进口VAT
注:对中国的电商卖家来说,英国的VAT大体上分为两种税率,一种是flat rate (75%),一种是stand rate (20%),对于这两种税率,小编这里为大家作一下说明:
Flat rate 相当于国内的小规模纳税人,跟国内小规模纳税人一样也是有限制的,对于年销售额小于15万英镑的卖家可以申请flat rate,税率是75%,第一年有1%的折扣,所以第一年是65%。
Stand rate就和我们国内的一般纳税人差不多,也有一定标准,对于年销售额超过15万英镑的卖家,申请注册VAT时要选择stand rate,也就是20%的税率。
二 VAT注册
亚马逊欧洲站,英国是主站点,后台还有德、法、意、西四个国家的站点可以切换,对卖家来说,这几个站点又是相互关联的,如果其中一个站点被查出税务问题,其他国家的站点也有很大可能受到影响,一荣俱荣,一损俱损。欧洲五国VAT税号也各自独立,申请、申报的方式及账号评估、补税制度等也各不相同。
当然,并不是每个国家的VAT都需注册。你的商品要卖往哪个国家,就需要注册哪个国家的VAT,每个国家的VAT不可通用。
1英国VAT
- 申请需提供以下资料:
(1)中国大陆(或香港)个人申请英国VAT税号:
a证明文件必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)。至少提供以下其中一项: *** 、护照至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、 *** 账单、 *** 账单。
b基本商业信息:我们将在__销售__产品。(中英文皆可)
(2)英国公司申请英国VAT税号:
a证明文件必须提供:公司证书(Company Certificate)至少提供以下其中一项: *** 、护照。至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、 *** 账单、 *** 账单。注:个人资料提供者必须是公司的董事,股东或者法定秘书。
b基本商业信息
- 申报是一季度一次。
2德国VAT
- 申请需提供以下资料:
(1)营业执照及德文翻译件
(2) 公司章程及德文翻译件
(3)法人护照
(4)税务师的授权书
(5)申请税号签字表
(6)准备用于在德国经营的银行账户信息,特别需要注明的是,欧洲的银行账户的IBAN码,国内银行账户持有人姓名、银行账户、银行的BIC码。这部分信息是必须的。
(7)法人的基本信息:包括姓名、住址、联系电话、联系邮箱以及第一个经营年度的预计销售额
(8)亚马逊店铺信息打印页,并请说明是什么时候开店的。
(9) 公司空白信纸
(10)如果在德国有海外仓,请提供仓储合同
- 申报不仅要每月一次,最后还有一次年度申报,也就是说一年要申报十三次。
Tips:
a德国VAT的格式:国家简码+9位数字,
For example: DE 123456789
b 德国VAT申报表需要在每月10号完成,如果能做到现金提前支付,可以申请每月的申报延迟;年度申报需要在次年的5月31日前完成申报。
3法国VAT
法国VAT申请、申报的规则大致和德国一样,但在此基础上,法国申请VAT税号还需要有当地公司银行作担保。


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